Nhận tin tức, cập nhật và báo cáo tiền điện tử mới nhất bằng cách đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.
Giấy phép số 4978/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 2019 / Giấy phép SĐ, BS GP ICP số 2107/GP-TTĐT do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 13/7/2022.
© 2026 Index.vn
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của AFC Việt Nam cho thấy Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã nhận ý kiến ngoại trừ. Nguyên nhân được nêu liên quan đến việc công ty chưa thu thập đầy đủ thư xác nhận công nợ, dẫn đến một số khoản mục chưa thể xác minh với tổng giá trị lên tới 4.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 30% tổng tài sản.
Theo báo cáo, nhóm khoản mục chưa được kiểm toán xác thực bao gồm:
Ban lãnh đạo Hòa Bình cho biết thời gian kiểm toán khá hạn hẹp. Số lượng khách hàng, nhà cung cấp và thầu phụ lớn khiến việc thu hồi thư xác nhận gặp hạn chế khách quan. Phía công ty khẳng định đối với số dư nợ hiện tại, Hòa Bình có đủ bằng chứng từ hợp đồng kinh tế và hóa đơn tài chính để ghi nhận theo đúng quy định pháp luật.
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho biết doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 4.620 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 304 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí lãi vay trong năm lên tới 383,8 tỷ đồng. Theo nội dung báo cáo, toàn bộ lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh cốt lõi không đủ bù đắp chi phí lãi vay đối với các tổ chức tín dụng.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 250 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính và thu nhập khác.
Chi phí lãi vay cao được ghi nhận trong bối cảnh tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 3.939 tỷ đồng.
Thanh khoản của công ty cũng chịu ảnh hưởng khi 10.553 tỷ đồng tài sản nằm ở các khoản phải thu. Đồng thời, nợ phải trả ở mức 14.144 tỷ đồng và lỗ lũy kế 2.084 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu hợp nhất giảm xuống còn 1.957 tỷ đồng.
Dù đối mặt áp lực tài chính, ban điều hành dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 6/2026 với mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, tăng 116% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đi ngang ở mức 250 tỷ đồng.
Cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng được nhấn mạnh đến từ backlog (giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện). Theo thông tin ban lãnh đạo công bố vào quý 3/2025, backlog cho riêng năm 2026 ở mức trên 10.000 tỷ đồng, được xem là nguồn việc làm để đảm bảo doanh thu cho chu kỳ tới.
Động lực tăng trưởng còn đến từ chiến lược mở rộng thị trường nước ngoài, trong đó có việc triển khai thi công hai dự án hạ tầng quy mô lớn tại Campuchia. Tại thị trường trong nước, công ty hướng tới nâng cao năng lực đầu tư, vận hành mảng nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ tại nhiều tỉnh.
Về dòng tiền, Hòa Bình cho biết sẽ đẩy mạnh thu hồi nợ thông qua các biện pháp pháp lý và kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận cơ cấu nợ đối với các khoản đến hạn, nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cho các dự án mới.